附件2:
专 项 审 计 报 告(参考范本)
××××有限公司:
我们接受委托,对贵公司《 》项目的资金投入和使用情况进行专项审计。我们审阅了贵公司该项目执行期间的资产负债表、损益表以及相关会计账薄、凭证等资料,核查了该项目的立项申报材料及项目竣工总结、项目投资决算等文件,并通过询问、调查等形式实施了相关的审计程序。
一、管理层的责任
严格按照项目建设规范及总投资实施完成该项目并合理使用项目资金、严格按照
企业会计准则和《企业会计制度》的规定,真实完整地核算项目资金的筹集和支付情况是贵公司管理层的责任。
二、注册会计师的责任
我们的责任是在实施审计工作的基础上发表审计意见。我们按照中国注册会计师审计准则的规定执行了审计工作。中国注册会计师审计准则要求我们遵守职业道德规范,严格按照审计准则的有关规定制定审计计划、实施审计工作并发表审计意见。
我们相信,我们获取的审计证据是充分、适当的,为发表审计意见提供了基础。
现将审计意见发表如下:
1、贵公司《 》项目总投资的申报和实际执行情况
贵公司《 》项目于201 年 月日申报、实际执行期为201 年 月 日至201 年 月 日。项目已经于201 年 月竣工。项目总投资的申报及实际执行情况如下:
(下表数据单位至少应精确到元)
项 目 名 称
| 申 报 数
| 实 际 数
| 差 异
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总投资
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其中:企业自筹
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财政补助
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投资内容:
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土建工程
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设备购置
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研发费用
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软件费用
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费用
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……
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