附件2:
景宁畲族自治县2009年预算支出安排表
单位:万元
项 目
| 2008年预算
| 2009年预算
| 比上年+ -%
| 说 明
| 一般预算支出合计
| 42000
| 53300
| 26.91
| 增加省专项5000万元同口径增长15.0%
| 一、一般公共服务
| 10850
| 12800
| 17.97
|
| 二、国防
| 158
| 180
| 13.92
|
| 三、公共安全
| 2690
| 3230
| 20.07
|
| 四、教育
| 9936
| 11800
| 18.76
|
| 五、科学技术
| 371
| 950
| 156.06
| 同口径增长17.0%
| 六、文化体育与传媒
| 974
| 1130
| 16.02
|
| 七、社会保障与就业
| 2042
| 2610
| 27.82
|
| 八、医疗卫生
| 1660
| 2030
| 22.29
|
| 九、环境保护
| 174
| 200
| 14.94
|
| 十、城乡社区事务
| 607
| 710
| 16.97
|
| 十一、农林水事务
| 3891
| 4670
| 20.02
|
| 十二、交通运输
| 342
| 400
| 16.96
|
| 十三、工业商业金融等事务
| 2517
| 2600
| 3.30
|
| 十四、其他支出
| 2417
| 8590
| 255.40
| 增加省专项5000万元同口径增长48.5%
| 十五、改革预留
| 2871
| 900
| -68.3
|
| 十六、预备费
| 500
| 500
|
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