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景宁畲族自治县人民政府关于下达2009年财政预算的通知


  附件2:
  景宁畲族自治县2009年预算支出安排表

  单位:万元

项  目

2008年预算

2009年预算

比上年+ -%

说  明

一般预算支出合计

42000

53300

26.91

增加省专项5000万元同口径增长15.0%

一、一般公共服务

10850

12800

17.97

二、国防

158

180

13.92

三、公共安全

2690

3230

20.07

四、教育

9936

11800

18.76

五、科学技术

371

950

156.06

同口径增长17.0%

六、文化体育与传媒

974

1130

16.02

七、社会保障与就业

2042

2610

27.82

八、医疗卫生

1660

2030

22.29

九、环境保护

174

200

14.94

十、城乡社区事务

607

710

16.97

十一、农林水事务

3891

4670

20.02

十二、交通运输

342

400

16.96

十三、工业商业金融等事务

2517

2600

3.30

十四、其他支出

2417

8590

255.40

增加省专项5000万元同口径增长48.5%

十五、改革预留

2871

900

-68.3

十六、预备费

500

500



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