中国科学院关于印发《关于中国科学院今后三年
内部审计工作上“新台阶”的意见》的通知
([91]科发审字第1479号)
院属各单位:
现将《关于中国科学院今后三年内部审计工作上“新台阶”的意见》印发给你们。请认真研究并贯彻执行。
随着治理整顿和深化改革的发展,内审工作愈发重要。各单位领导应进一步提高认识,重视和支持审计工作,保证和促进审计工作在科研改革中发挥应有的作用。各审计机构要制定本单位内部审计工作上“新台阶”规划,于明年初报驻院审计局。
中国科学院
一九九一年十一月二十日
关于中国科学院内部审计工作
今后三年上“新台阶”的意见
我院内部审计工作在各级领导的重视和支持下,经过内审人员的积极努力,已基本打开局面。几年来,开展了财务收支、财经法纪、经济效益、厂长(经理)离任等方面的审计,取得了一定的成绩,积累了一定的经验,已建立了一支政治和业务素质较好的内部审计队伍。但是,随着我院“一院两种运行机制”的发展,现有的审计工作水平尚不能完全适应科研事业发展和改革的需要,亟需在现有的基础上迈向一个新台阶。
根据一九九一年全国审计工作会议提出的“加强和改进审计工作,为治理整顿和发展经济服务”精神,现就我院今后三年内部审计工作上“新台阶”问题提出如下意见:
一、今后三年内审工作的指导思想和上“新台阶”的目标我院内部审计工作今后三年工作指导思想是:贯彻执行审计署提出的要加强和改进审计工作,以逐步实现审计工作制度化、法制化、规范化为目标,大力加强基础建设,改进审计工作方法,扩大审计领域,提高审计工作质量和效率,为科研管理和提高科研效益服务。
今后三年上新台阶的主要目标是:
1.按院(88)科发审字1501号《关于我院内审机构设置和职责划分的几点规定》的要求,建立健全内部审计机构,在单位主要负责人领导下积极开展工作,使之成为加强科研管理工作的重要环节。