续表
------------------------------------------------------------
| 标准分 |
验 收 考 核 内 容 | | 扣 分 标 准
|(100分) |
--------------------------|------|--------------------------
5.内部往来帐务管理 | 2分 |
(1)签发内部往来划款凭证,须经复核方能划出,所 | 1分 |1.未做到此条每发现一笔扣1分。
附凭证合法、有效、齐全。 | |
(2)内部往来明细帐及时逐笔勾对,按时签收对帐 | 0.5分 |2.未做到此条扣0.5分。
回单。 | |
(3)内部往来凭证传递应办理登记交接手续。 | 0.5分 |3.缺少登记记录交接手续,传递不严密,扣0.5分。
--------------------------|------|--------------------------
6.储蓄存款利息计算 | 4分 |
(1)按国家政策和储蓄存款计息基本规定,准确计 | 3分 |1.利息计算每错一笔扣1分。
算储蓄存款利息。 | |
(2)预提定期存款利息和保值贴补利息正确无错 | 1分 |2.预提定期存款利息和保值贴补利息不符合规定扣
误。 | | 0.5分,预提有误扣0.5分。
| | 4分扣完为止不倒扣分。
--------------------------|------|--------------------------
7.重要单证管理 | 2分 |
(1)有价单证和重要空白凭证专人保管,严格领用 | 1分 |1.无专人保管的扣0.5分,领用手续未按规定扣0.5
制度,有价单证视同现金入库保管。 | | 分,有价单证未视同现金入库保管的扣1分。
(2)作废的重要单证按规定处理,重要单证列入表 | 1分 |2.未列入表外科目核算扣1分,帐实不相符扣本项2
外科目核算,并建立登记簿,每月盘点帐实相 | | 分。
符。 | | 2分扣完为止不倒扣分。
--------------------------|------|--------------------------
8.现金出纳管理 | 3分 |
(1)领取现金必须通过管理行事后监督审批签章, | 1分 |1.未经审批签章领现扣1分,超限额不交送的每天按
库存现金,控制在管理行核定的限额内。 | | 壹万元计,每万元扣0.5分。
(2)帐款相符,无白条抵库,现金每日封妥入库保 | 1分 |2.帐款不符,白条抵库,挪用公款,现金款未入库保
管,严格交接手续。 | | 管,无严格交接手续,有其中一种现象扣本项3分。
(3)长短款按规定处理,储蓄所长经常检查库存现 | 1分 |3.未按规定处理长短款每笔扣1分,无查库记录,发
金情况,查库有记录,发现问题及时处理或向 | | 现问题未及时向上级所属管辖行汇报反映的扣2
上级行反映。 | | 分。
| | 本小项3分扣完为止,不倒扣分。
--------------------------|------|--------------------------
9.年终决算 | 1分 |
(1)及时清查帐目,应收、应付款认真处理,内部 | 0.5分 |1.帐务未及时清查处理,内部往来有未达帐项每笔扣
往来不得有未达帐项。 | | 0.1分。
(2)及时上划营业收入,营业支出和应收、应付款 | 0.5分 |2.未及时上划应上划的款项,每笔扣0.1分,未做好
项,准确及时做好新旧帐务结转工作。 | | 新旧帐务结转工作扣1分。
| | 本小项1分扣完为止不倒扣分。
--------------------------|------|--------------------------
10.差错考核 | 6分 |
(1)核算差错率控制在万分之四以内。 | 3分 |1.核算差错率在万分之四以内得满分,每超过万分之
| | 一扣1分。
(2)现金差错率控制在百万分之三以内。 | 3分 |2.现金出纳差错率在百万分之三以内得满分,每超过
| | 百万分之一扣1分。
| | 6分扣完为止不倒扣分。
--------------------------|------|--------------------------
11.使用计算机的储蓄所有完善的管理制度,操作程 | |使用微机的储蓄所做到此条不扣分,不符合此项要求
序规范,符合核算制度要求。 | |扣核算管理5分。
------------------------------------------------------------