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交通部关于印发《交通系统内部审计工作程序(试行)》的通知


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凭证、|会计凭证 |会计科目|原记录|     金   额     |存在|处
帐簿名|-----|    |事实 |---------------|的问|理
名称 |日期|号码|名  称|   |借(增、收)方|贷(减、付)方|题 |意
   |  |  |    |   |       |       |  |见
---|--|--|----|---|-------|-------|--|-
   |  |  |    |   |       |       |  |
   |  |  |    |   |       |       |  |
   |  |  |    |   |       |       |  |
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                         审计员:
      
           审计工作底稿 (表式8-1)
               (通用格式)

                     年  月  日
被审计单位:
审计事项:
   审计事实、审计意见与建议:

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   复制文件:      份    项目负责人:
 附 证明材料:      份
   调查记录:      份
 件 审计工作记录:    份    审 计 员:

          审计工作底稿调整表 (表式8-2)

  被审计单位:
  审计事项:                  年  月  日

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   |    |     |    |    调整金额     |
序 号|调整科目|调整前余额|调整原因|-------------|调整后余额
   |    |     |    |借(增、收)|贷(减、付)|
---|----|-----|----|------|------|-----
   |    |     |    |      |      |
   |    |     |    |      |      |
   |    |     |    |      |      |
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