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中国银行关于下发《储蓄专业岗位责任制》和《进一步加强信用卡业务重要部位管理的意见》的通知

  (六)做好对经办业务的帐、折、传票、取款方式的自我复核;
  (七)大额现金的存、取款业务和更改取款方式手续,按规定经复核或主管授权办理;
  (八)挂失、冻结、错帐更正、换折、更改密码、更正存折号码和取消帐户状态等特殊业务,经主管授权办理;
  (九)妥善保管和正确使用业务用章,做到“人在章在,人离章锁”;
  (十)妥善保管和使用电脑操作磁卡,不得将磁卡随意交予他人使用;
  (十一)妥善保管和发出存折,每天使用情况通过表外科目核算,并登记重要空白凭证登记簿。
  (十二)记载现金尾箱库存登记簿,经交叉复核和责任人检视大数,并在登记簿上签章确人,监督加锁加封后,按规定办理入库保管手续;
  (十三)分类核打存、取款凭证,核对传票与电脑打印的总数,如是通存通兑业务填制跨行代收付传票;
  (十四)凡在业务过程中发生的现金或其他差错事故,柜员应及时向领导报告;
  (十五)应柜员的休假,必须把库存现金、重要空白凭证、业务用章按规定移交给领导指定的接收人;
  (十六)尾箱互相调拨现金,必须符合核算手续并经责任人盖章。
  七、出纳(复核)员岗位责任制
  (一)贯彻出纳制度,办理现金收付、出入库,负责付款,主辅币搭配得当。
  (二)审核凭证的完整性、真实性,对填制不合规的凭证要退回重做。经手现金笔笔与凭证、存单、存折核对相符,坚持营业终了碰库制度,保证现金不错不乱,发现差错,要积极组织查找,并及时报告领导。
  (三)复核记帐员经办的凭证、帐卡、利息、报表的数字和手续,审核开销户、挂失、托收登记簿,保证帐折、帐款、帐实、帐卡、帐表相符,总帐与分帐相符。
  (四)按规定保管、使用各项业务公章,做到人离章锁。按规定签署各种凭证。
  (五)积累业务资料,登记差错事故,研究改进工作。
  (六)坚持交接班制度。认真清点库存款,入库款项专册登记签收。
  (七)提高警惕,向破坏、伪造人民币的行为作斗争。营业终了检查柜、屉、门窗、电源,将公章、铁柜钥匙一并入库保管。
  八、现金尾箱安全责任人岗位责任制
  (一)每日营业终了,尾箱必须经过双人盘点核对(尾单人操作的必须进行当面交叉复点),经办、复核签章认可后,经责任人检视大数并签章,监督加封,加锁入库保管并办理有关交接手续,尾箱金额不得超过限额。


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