表5
电力企业标准化良好行为不符合项报告表
编号:
受检企业
|
| 受检部门
|
| 负责人
|
| 检查日期
|
| 专家组成员*
|
| 陪同人员*
|
| 不符合
事实
|
| 对纠正措施
的实施要求
建议
|
| 不符合性质
| 严重
|
| 一般
|
| 轻微
|
| 部门负责人
确认
|
| 确认日期
|
|
注:企业进行自我确认时本表中*栏可不填。
表6
电力企业标准化良好行为现场确认记录表
被检查部门
(岗 位)
|
| 部门负责人或
岗位员工姓名
|
| 专家组成员
|
| 陪同
人员
|
| 检查日期
|
| 检查项目
| 检查内容
| 现场检查记录
| 结论
| | | | |
注:结论栏符合√,轻微不符合△,严重不符合×。
表7
电力企业标准化良好行为确认报告表
编 号: 备案号:
被确认单位
|
|
| 地 址
|
| 确认时间
|
|
| 法定代表人
|
| 联系人
|
| 电话
|
|
| 确 认 专 家 组 成 员 名 单
|
| 专家组职务
| 姓 名
| 职务/职称
| 电 话
| 签 字
|
| 组 长
| | | | |
| 确
认
专
家
组
成
员
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| 确认目的
| |
| 确认依据
| |
| 确认范围
| |
| 确认结论
| 基 本 分
| 加 分
| 总 分
| 专家组结论
|
| | | | |
| 确认综述及确认结论:
确认专家组组长签字:
年 月 日
| 确认办公室或省级确认联合办公室意见:
(章)
年 月 日
|
表8
电力企业标准化良好行为确认扣分项报告表
专家组成员姓名(第 组):
被确认单位
|
| 扣分总计
|
| 确认时间
|
| 专家组组长
|
| 扣分项目
| 评 价 内 容
| 评 价 要 求
| 扣 分 原 因
| 规定得分
| 扣分
| | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | | |
第 [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] 页 共[8]页
|